Получите бесплатную консультацию юриста
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Политика конфиденциальности

«Финаби» решит вопросы с ФНС: взносы ИП при нулевой отчетности 2018

Отсутствие прибыли в результате деятельности не является причиной не платить взносы ИП при нулевой отчетности в 2018 году. Речь идет о фиксированных платежах в ПФР и ФСС. Согласно изменениям в законодательстве, со следующего года следить за своевременным поступлением обозначенных платежей будут сотрудники налоговой инспекции.

Изменений в методике расчета суммы обязательных платежей не предвидится. ИП без наемных работников вносит состоящий из двух частей платеж только «за себя». Первая часть должна быть перечислена в бюджет до конца года, зависит от МРОТ и фиксирована. Вторую предприниматель оплачивает до 1 апреля следующего за отчетным года. Ее размер равен 1% от дохода сверх 300 тыс. рублей.

Если предприниматель не вел деятельность и не получал доход в отчетном периоде, отчитаться перед контролирующими органами ему все равно придется. С первого января изменится лишь то, что сбором всех обязательных платежей вместо ФСС и ПФР займется ФНС России. При этом за 2018 год предприниматели должны сдать в фонды предусмотренные законодательством отчеты.

Отчеты ИП на общей системе налогообложения

Существует несколько налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Общее налогообложение предполагает оплату всех предусмотренных для данного вида деятельности налогов. Обычно такой режим подходит для лиц, заинтересованных в схемах работы с НДС. Отчетность для ИП в данном случае различается при наличии и отсутствии работников.

Если нанятых сотрудников нет, в ФНС предоставляются:

  • каждый квартал — декларация по НДС;

  • в течение месяца после начала деятельности либо с момента увеличения прибыли более чем на 5% — декларация по форме 4-НДФЛ;

  • до конца апреля следующего за отчетным года — форма 3-НДФЛ.

Если у предпринимателя имеется штат работающих по найму сотрудников, а также производятся выплаты в пользу прочих физлиц, владелец бизнеса должен дополнительно отчитаться о доходах каждого физического лица. Речь идет об обязанности подать в контролирующий орган декларацию по форме 2-НДФЛ. При нулевом балансе необходимо своевременно направить отчет по численности персонала, а также заверить в налоговой книгу по учету доходов и расходов.

Использующие налоговый режим ОСНО ИП без работников ежеквартально отчитываются по НДС, а также раз в год подают декларацию по форме 3-НДФЛ. Для предпринимателя со штатом сотрудников при отсутствии хозяйственной деятельности на ОСНО предусмотрена сдача в контролирующие органы более объемного пакета документов.

Нулевая отчетность предпринимателя на упрощенке

Работающие на УСН без сотрудников индивидуальные предприниматели освобождены от предоставления отчетности в фонды. При этом они обязаны не позднее конца апреля года, следующего за отчетным периодом, сдать в территориальное подразделение ФНС декларацию по УСН и книгу учета доходов и расходов. Показатели в документах будут нулевые.

Если у предпринимателя есть штат работников, помимо нулевой декларации, и книги, должны быть предоставлены документы в соответствии со следующим списком:

  • справка о среднесписочной численности (один раз в год в ФНС);

  • справка об отсутствии деятельности (один раз в год в налоговую службу и пенсионный фонд).

Как сдать нулевой отчет?

Нулевая отчетность, иначе ее называют нулевка, формируется предпринимателем в том случае, если в течение отчетного периода он не ведет деятельность и не получает доход. Это означает, что какие-либо движения по расчетным счетам — приходные и расходные операции — у компании отсутствуют, сделки с клиентами не осуществляются, зарплата сотрудникам не выплачивается. Способ подачи такой декларации, срок сдачи точно такой же, как и у обычной. Документы можно подать:

  • При личном обращении в контролирующий орган либо через представителя по надлежащим образом нотариально оформленной доверенности;

  • Почтой России. В данном случае отправить декларацию необходимо заказным письмом с уведомлением, приложив к нему опись вложения;

  • Через интернет. Это наиболее современный, быстрый, доступный и популярный способ обмена документацией с ФНС. Чтобы воспользоваться им, предпринимателю необходимо заранее установить соответствующее программное обеспечение и оформить электронную подпись.

В зависимости от выбранной предпринимателем системы налогообложения и отчетного периода, наличия или отсутствия работающих по найму лиц владелец бизнеса отчитывается перед контролирующими органами согласно утвержденным срокам сдачи ежегодной отчетности. Для удобства сроки сведены в едином календаре.

Практика показывает, что наиболее часто предприниматели работают на УСН и подают декларации до 30 апреля. Заполнить документы можно по образцам, размещенным на сайте, и информационным стендам контролирующих структур.

Нулевая отчетность и закрытие ИП

Нередки ситуации, когда долгое время не работающий предприниматель решает официально закрыть предприятие. С этой целью он собирает предусмотренный законодательством пакет документов и отправляется в территориальное подразделение налоговой инспекции, где заполняет заявление о закрытии ИП. Когда речь идет о закрытии бизнеса, задолженность по сдаче отчетов неприемлема.

На этом этапе владельца бизнеса может ожидать неприятный сюрприз. Перед тем как зарегистрировать закрытие предприятия, сотрудник налогового подразделения в обязательном порядке проверяет, выполнил ли ИП требования НК РФ по сдаче отчетности, если она нулевая, уплатил ли обязательные пенсионные и медицинские взносы. Закрыть бизнес невозможно до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена, а обязательства по сдаче всех форм отчетности выполнены.

Как правильно заполнить формы отчетов и не пропустить сроки?

Своевременное представление информации в контролирующие органы — прямая обязанность всех владельцев бизнеса. От подачи документов не освобождены и те фирмы, владельцы которых не ведут коммерческую деятельность и не получают доход.

На протяжении нескольких лет компания «Финаби» оказывает услуги по заполнению деклараций и взаимодействию с контролирующими органами. Мы сформируем в срок все необходимые документы, избавим от необходимости общения с представителями ИФНС и прочих госструктур.

Обратите внимание: при нулевых показателях основания для начисления налогов отсутствуют. Несвоевременно предоставленная или вовсе не поданная отчетность — причина для применения штрафных санкций, заморозки расчетных счетов в банках.

Вы можете избежать всех перечисленных неприятных событий, заключив договор на предоставление налоговой отчетности с компанией «Финаби». Мы гарантируем:

  • приемлемую стоимость услуг;

  • грамотное консультирование по всем вопросам налогового законодательства и бухучета;

  • оперативную подготовку и своевременную сдачу нулевой отчетности в соответствующие органы.

Заполнение документов по квартальной, годовой отчетности, с работниками и без осуществляется на основании предоставленной заказчиком информации, а также свидетельств о регистрации, копии выписки из ЕГРЮЛ. При отсутствии необходимых справок возможно их изготовление.

Обратите внимание: правильно заполнить отчетность при нулевых доходах может человек, обладающий специальными знаниями. Специалисты компании имеют опыт ведения организаций, работающих в самых разных сферах деятельности. Мы сэкономим ваше время, нервы и деньги. Обратиться в компанию вы можете по указанному на сайте телефону или через форму обратной связи.


Остались вопросы? Мы Вам перезвоним!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Политика конфиденциальности
Рекомендуем также посмотреть:

Подпишись на наши акции и скидки!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Политика конфиденциальности

Услуги для ведения бизнеса. Вы занимаетесь бизнесом - мы Вам помогаем!

Бухгалтерские услуги 2000 руб.
8 (495)104-51-50

Copyright © Все права принадлежат ООО "Ригби" и защищены 2013-2024