Штраф за нулевой отчет в налоговую службу и внебюджетные фонды
На юридическое лицо, ИП штраф за нулевой отчет налагается в тех случаях, когда подача этого документа в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды была задержана либо вообще не осуществлена. Ведь даже при отсутствии коммерческо-производственной деятельности все зарегистрированные бизнес-структуры обязаны предоставлять данные об уплаченных налогах, пенсионных и страховых взносах. Штраф за несдачу нулевых отчетов рассчитывается с учетом ряда факторов, что регламентировано статьей 119 Налогового Кодекса РФ. В некоторых случаях эти санкции дополняются блокировкой счетов юридического лица (ИП), а также приостановкой его банковских операций.
Когда нужно оплатить штраф за нулевой отчет
Законодательством утвержден определенный порядок оформления и подачи отчетных документов в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды (социального страхования, пенсионный). Нарушение регламента влечет за собой финансовые санкции. Штраф за непредоставление нулевых отчетов налагается на саму фирму и на ее руководителей. Его придется оплатить при:
• несдаче документов в установленные законом сроки;
• подаче неполного комплекта бумаг;
• оформлении отчетности по старым бланкам.
Чтобы избежать подобных неприятностей, обращайтесь в компанию «Финаби». Мы составим все необходимые бумаги быстро и юридически грамотно. При сотрудничестве с нами штраф за нулевой отчет РСВ-1, 4-ФСС или 2-НДФЛ вашей фирме или ИП не грозит. Вам нужно лишь представить нашим сотрудникам:
• копию паспорта и СНИЛС;
• выписку из госреестра;
• уведомление о применяемой системе налогообложения;
• статистические коды.
Если вам уже назначен штраф за несданный нулевой отчет, мы окажем содействие в снижении его размеров. Ведь в Налоговом Кодексе России и прочих нормативных актах прописаны условия, позволяющие уменьшить финансовые санкции. А наши специалисты досконально изучили эти законодательные нюансы.
Величина штрафов за непредоставление нулевых отчетов
Размер финансовых санкций за несвоевременную подачу документов в налоговую инспекцию составляет не 5 % от той суммы, которую юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан был оплатить по расчетным данным декларации. Причем штраф за нулевой отчет ИФНС по итогам года начисляется как за целый, так и за неполный месяц с положенной даты сдачи. Его величина может достигать 30 % от налоговой задолженности. При расчете учитывается количество документов, не представленных в инспекцию.
Штраф за просрочку нулевого отчета в территориальный налоговый орган составляет 1000 рублей, а за один какой-либо непредставленный документ — 200 рублей. Должностным лицам придется оплатить не менее 500 рублей. Аналогичные санкции налагаются на фирмы и ИП в случае несвоевременной подачи бухгалтерской документации.
Кроме того, нарушителям придется оплатить штраф за несдачу нулевого отчета РСВ и 4-ФСС. Его размер равен 1000 рублей при просрочке подачи одного документа, 5000 рублей — при непредоставлении двух и более отчетов. Если нарушитель не сдает бумаги в налоговую службу и внебюджетные фонды более 10 дней, его банковские счета и операции могут быть заблокированы.
Как уменьшить штраф за несданный нулевой отчет
В статье 114 Налогового Кодекса РФ указаны смягчающие обстоятельства, позволяющие снизить размер финансовых санкций при нарушении порядка сдачи отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды. Специалисты компании «Финаби» хорошо изучили эти юридические нюансы. Мы поможем вам сократить штраф за несвоевременную подачу нулевого отчета в случае:
• тяжелой личной, семейной ситуации;
• воздействия сторонних угроз и принуждения;
• материальной зависимости;
• служебных условий.
Наши сотрудники подготовят бумаги, подтверждающие наличие обстоятельств, вследствие которых случилась просрочка подачи отчетности. Это позволит сократить размер штрафа за нулевой отчет по НДС и другие документы. Чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций, обращайтесь в компанию «Финаби» заранее.
Мы быстро и правильно подготовим для вашей фирмы или ИП отчетный документ различного формата:
• РСВ-1;
• 4-ФСС;
• бухгалтерский баланс;
• 2-НДФЛ.
Благодаря такой оперативной юридической помощи вы избежите любых финансовых санкций, в том числе штрафа за нулевой отчет 2-НДФЛ. Просрочки подачи документов случаются по разным причинам: из-за незнания регламента процедуры, нехватки времени на оформление, безответственности должностных лиц. Обезопасить свою фирму или ИП от наказания за такие нарушения просто: надо заручиться нашей поддержкой. И тогда штраф за нулевой отчет РСВ либо налоговую декларацию вам платить не придется. Документы будут сданы в установленный законом срок.